Rellenar Modelo 347 - Presentación Modelo 347
   
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Cómo rellenar el modelo 347 de operaciones con terceros

Contasimple, el programa online para autónomos que te ayuda a rellenar todos los modelos tributarios automáticamente, incluido el modelo 347 de la AEAT.



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¿Qué es el modelo 347?

El modelo 347 de Hacienda es la declaración informativa anual de operaciones con terceras personas. Se debe presentar en el caso de que tus operaciones con determinado cliente, proveedor o acreedor:

  • Son de un importe superior a 3.005,06€ (con IVA).

  • No lo has declarado ya en el modelo 349 de operaciones intracomunitarias.

  • No se trata de facturas con retención de IRPF; en cuyo caso se declaran en el modelo 190 , o 180 según corresponda.

Modelo 347 Operaciones con terceras personas

¿Cómo rellenar el modelo 347 automáticamente con Contasimple?

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Con Contasimple podrás rellenar fácilmente todos los modelos
tributarios de la AEAT

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2. Sube tus
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Tanto facturas recibidas como tus facturas emitidas y gastos, sube todos estos documentos en Contasimple y estará todo listo para rellenar el modelo 347 de operaciones con terceras personas.

3. Rellena y presenta el modelo 347

En un solo clic, podrás rellenar automáticamente el modelo 347 para imprimir y presentarlo en la Agencia Tributaria.

Con la misma facilidad, rellena todos los modelos tributarios para autónomos (modelo 303, modelo 100, modelo 130, ...).

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el modelo 347?

El modelo 347 es una declaración informativa anual que deben presentar tanto los autónomos como las empresas que realizan operaciones con terceros que superen los 3,005.06 euros anuales. Este modelo está diseñado para proporcionar a la Agencia Tributaria (AEAT) información detallada sobre las operaciones económicas significativas que se han realizado a lo largo del año.

¿Qué es el modelo 347 y para qué sirve? En esencia, si te preguntas que el modelo 347 hacienda para qué sirve es para controlar y verificar las transacciones comerciales, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Al recopilar y reportar esta información, la AEAT puede cruzar datos entre diferentes contribuyentes y detectar posibles discrepancias o fraudes fiscales.

La presentación del modelo 347 es crucial por varias razones. Primero, asegura que todas las transacciones económicas relevantes sean reportadas correctamente, lo que ayuda a mantener un sistema fiscal justo y equilibrado. Segundo, la presentación del modelo 347 permite a la AEAT realizar un seguimiento más preciso de las actividades económicas y, por ende, mejorar la recaudación de impuestos.

Además, el modelo 347 AEAT juega un papel fundamental en la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Al obligar a las empresas y autónomos a declarar sus operaciones con terceros, se incrementa la transparencia y se facilita la detección de posibles irregularidades. Este modelo también fomenta la colaboración entre los diferentes actores económicos, ya que cada uno está obligado a reportar sus transacciones, lo que crea una red de información cruzada que es difícil de manipular.

No solo las empresas grandes están obligadas a rellenar modelo 347 hacienda, también los autónomos que superen el umbral de 3.005,06 euros en sus operaciones con terceros deben cumplir con esta obligación. Esto asegura que incluso las pequeñas transacciones sean monitoreadas, contribuyendo a una mayor transparencia en el sistema económico.

La importancia de rellenar el modelo 347 también radica en las posibles sanciones que se pueden imponer por no cumplir con esta obligación. La presentación del modelo 347 fuera de plazo, con errores o de manera incompleta puede resultar en multas significativas. Por lo tanto, es esencial asegurarse de que todas las transacciones relevantes sean reportadas y que el modelo se presente correctamente y a tiempo.

En resumen, el modelo 347 para qué sirve es para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, facilitando a la AEAT la tarea de controlar y verificar las transacciones comerciales. La presentación del modelo 347 es un paso esencial para evitar sanciones y asegurar que todas las transacciones sean reportadas correctamente a la AEAT. Utilizar herramientas como Cegid Contasimple puede hacer que el proceso de rellenar el modelo 347 sea mucho más sencillo y eficiente, asegurando que se cumplan todas las normativas fiscales.

¿Cuándo se presenta el modelo 347?

La presentación del modelo 347 se realiza de manera anual durante el mes de febrero, y cubre las operaciones realizadas en el año natural anterior. Esto significa que, por ejemplo, todas las transacciones del año 2022 deben ser declaradas en febrero de 2023. Es esencial estar atento a este plazo, ya que la AEAT impone sanciones por retrasos o incumplimientos. Rellenar el modelo 347 a tiempo es fundamental para evitar problemas legales y financieros. Además, la puntualidad en la presentación del modelo 347 contribuye a mantener una buena relación con la Hacienda pública. Así que ahora que sabes cuándo se presenta el modelo 347 vamos a ver cómo hacer el modelo 347 de forma fácil.

¿Cómo se puede rellenar el modelo 347 de forma sencilla?

Si quieres saber cómo hacer el modelo 347 te lo explicamos: rellenar el modelo 347 de forma sencilla es posible utilizando plataformas como Cegid Contasimple. Esta herramienta automatiza gran parte del proceso, facilitando la recopilación y organización de datos. Para rellenar el modelo 347 con Cegid Contasimple, sigue estos pasos:

  • 1. Accede a tu cuenta de Cegid Contasimple.
  • 2. Ve a la sección de "Impuestos" en el menú principal.
  • 3. Selecciona el modelo 347 de la lista de modelos disponibles.
  • 4. Completa los datos requeridos en el formulario, incluyendo las adquisiciones y entregas de bienes y servicios realizadas con terceros.
  • 5. Verifica que todas las operaciones sujetas a declaración estén incluidas y que no haya operaciones excluidas según las normativas fiscales.
  • 6. Una vez completado el formulario, puedes generar el fichero del modelo 347 haciendo clic en el botón correspondiente.
  • 7. Guarda el fichero en tu disco duro en una carpeta designada para los archivos de la AEAT.
  • 8. Accede a la página de la Agencia Tributaria y sigue los pasos para presentar el modelo 347 de forma telemática, utilizando el fichero generado desde Contasimple.

Este método no solo ahorra tiempo sino que también reduce errores humanos, asegurando una presentación del modelo 347 precisa y conforme a las normativas de Hacienda.

¿Qué ocurre si no presento el Modelo 347 a tiempo?

Si no se realiza la presentación del modelo 347 dentro del plazo establecido, las consecuencias pueden ser severas. La AEAT puede imponer sanciones económicas que varían en función del retraso y la gravedad de la omisión. Además, la falta de presentación del modelo 347 puede resultar en una inspección fiscal, lo que podría derivar en más sanciones y complicaciones legales. Es crucial entender la importancia de rellenar el modelo 347 y presentarlo a tiempo para evitar estos problemas. Utilizar herramientas como Cegid Contasimple puede ser una gran ayuda para cumplir con estas obligaciones de manera eficiente y sin errores.

¿Por qué es importante el modelo 347 para autónomos?

El modelo 347 para autónomos es una declaración informativa anual crucial que deben presentar aquellos autónomos que realizan operaciones con terceros superiores a 3,005.06 euros anuales. La importancia de este modelo radica en varios aspectos que afectan tanto a la transparencia fiscal como al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El modelo 347 para autónomos sirve para proporcionar a la Agencia Tributaria un registro detallado de todas las transacciones económicas significativas realizadas durante el año. Esto incluye ventas, compras, arrendamientos y cualquier otra operación que cumpla con el umbral monetario establecido. La presentación del modelo 347 permite a la AEAT cruzar información entre diferentes contribuyentes, lo que facilita la detección de discrepancias y posibles fraudes fiscales. Para los autónomos, esto significa que todas sus operaciones económicas están bajo escrutinio, lo que contribuye a una mayor transparencia y cumplimiento de las normativas fiscales.

¿Qué tipo de operaciones deben incluirse en el Modelo 347?

El modelo 347 para qué sirve es para declarar todas las operaciones realizadas con terceros que superen los 3,005.06 euros anuales. Esto incluye tanto ventas como compras, arrendamientos, prestaciones de servicios y subvenciones. Específicamente, el modelo 347 para exportaciones también debe incluir transacciones con clientes y proveedores fuera de España que cumplan con el umbral mencionado. Es importante asegurarse de que todas estas operaciones sean correctamente registradas y reportadas en la presentación del modelo 347. La precisión en rellenar el modelo 347 es esencial para evitar sanciones y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales.

¿Qué es el modelo 347 para exportaciones?

El modelo 347 para exportaciones es una parte integral de la declaración informativa anual que deben presentar tanto los autónomos como las empresas que realizan operaciones comerciales significativas con terceros, incluyendo aquellas transacciones que involucran exportaciones. Específicamente, el modelo 347 para exportaciones se ocupa de las operaciones que superan los 3,005.06 euros anuales y que se realizan con clientes y proveedores fuera del territorio español. Esto ayuda a la AEAT a controlar y verificar las actividades económicas, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el contexto de las exportaciones, el modelo 347 para qué sirve es para monitorear y registrar todas las ventas y compras internacionales que superen el umbral mencionado, garantizando que estas transacciones también se alineen con las normativas fiscales.

¿Qué excepciones hay en el modelo 347?

Aunque la presentación del modelo 347 es obligatoria para la mayoría de los autónomos y empresas, existen algunas excepciones. Por ejemplo, no es necesario incluir operaciones realizadas con particulares que no actúan como profesionales o empresarios. También están excluidas las operaciones que ya están informadas en otros modelos fiscales, como el modelo 180 o el modelo 190. Además, las operaciones intracomunitarias se declaran en el modelo 349, por lo que no deben figurar en el modelo 347 AEAT. Conocer estas excepciones es crucial para rellenar el modelo 347 correctamente y evitar duplicidades o errores en la presentación del modelo 347. Por ello, te aconsejamos que siempre compruebes las obligaciones y excepciones para una información actualizada.

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